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2016年度进bt365好卡是什么_bt365网址比分网_bt365开户部门决算

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分

 

部门概况

一.部门职责及机构设置

(一)部门职责

进bt365好卡是什么_bt365网址比分网_bt365开户是以幼儿教育、青少年校外教育和成年人、妇女人群学习、培训、娱乐活动的社会公益机构,中心坚持以德兴教、以爱从教、以质立教、以勤执教的教育理念,以传播文明为宗旨,以培养素质为统领,以满足兴趣为导引,勇于背负校外教育重任,始终坚守社会公益阵地,殚精竭虑、教书育人、春风化雨,铸造了大而全、全而专、专而精的日照校外教育品牌和全市妇女儿童公益健身、娱乐、学习活动阵地。

(二)机构设置情况

进bt365好卡是什么_bt365网址比分网_bt365开户,成立于1995年,隶属于日照市妇女联合会,正科级全额事业单位。是以幼儿教育和少年儿童校外教育为主体的社会公益机构。中心现有编制6人,实有编制人员5人,车辆1辆。

 

 

第二部分

 

2016年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

收入决算表

 

支出决算表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

bt365网址比分网第三部分

 

2016年度部门决算情况和重要事项说明

 

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计86.52 万元,支出总计86.52万元。与2015年相比,收、总计减少 21.96万元,减少  25  %。

(二)收入决算情况

2016年收入总计  86.52万元(其中本年收入80.84万元),包括:财政拨款收入 80.84 万元,占93%,年初结转和结余5.68万元。

 

(三)支出决算情况

2016年支出总计  86.52万元(其中本年支出 79.4万元),包括:一般公共服务支出 79.4万元,占92%,年末结转和结余  7.12万元

 

 

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计86.52  万元,其中:一般公共预算财政拨款 80.84  万元,占9 3 %;年初财政拨款结转和结余 5.68万元,占 7 %。

 

2016年度财政拨款支出决算总计 86.52 万元,其中:一般公共服务支出79.4 万元,占92 %;主要用于人员经费51.67万元,公用经费27.73万元、年末结转和结余7.12万元

8 %。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为 79.4本年支出合计的 92 %。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少23.37 万元,减少  29  %。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  80.7万元,支出决算为  79.4万元

1)一般公共服务支出。主要用于其他群众团体事务支出。年初预算为 80.7万元,支出决算为79.4  万元,与年初预算持平。

    2)社会保障和行政事业单位离退休人员0人。年初预算为  0 万元,支出决算为   0万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算79.4  万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1)群众团体事务人员经费支出 51.67 万元,主要包括:基本工资22万元、津贴补贴10.94万元、奖金4.32万元、绩效工资7.87万元、其他工资福利支出0、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助、医疗费0、助学金0、奖励金0、其他对个人和家庭的补助支出6.54万元(住房公积金6.54万元)。

2)群众团体事务公用经费支出 22.57万元,主要包括:办公费3.88万元、印刷费3万元、咨询费0、手续费0、水费0.04万元、电费0.2万元、邮电费0.67万元、取暖费1.33万元、物业管理费0.45万元、差旅费0.16万元、因公出国(境)费0、维修(护)费6.17万元、租赁费0、会议费0、培训费0.98万元、公务接待费0、专用材料费0、劳务费0、工会经费1万元、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费用0.56万元、其他商品和服务支出4.13万。

3)群众团体事务其他资本性支出5.16万元(办公设备购置3.66万元,其他资本性支出1.5万元)。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入,相应的也无政府性基金决算支出

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

本单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为  0.00 万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位2016年使用财政拨款因公出国(境)团组  0 个, 累计   0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费  0 万元。2016年 单位使用财政拨款购置公务用车  0 辆,公务用车运行维护费   0万元。2016年 单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0   辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。本单位2016年0公务接待开支。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位不属于机关运行经费统计范畴

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额 5.16  万元,其中:政府采购货物金额5.16  万元、政府采购工程金额   0万元、政府采购服务金额0   万元。授予中小企业合同金额  0 万元,占政府采购总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额  0 万元,占政府采购总额的 0  %。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆 1  辆,其中,公务用车 1  辆、一般执法执勤用车   0辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车0   辆。

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明

日照市少儿艺术节自2004年起至今已举办12届,是由市委宣传部、市文明办、市妇联等十一个部门共同举办的少儿公益品牌活动,同时又是省委宣传部举办的省少儿艺术节的分赛场。少儿艺术节公益活动,对推动提高全市少儿思想道德建设,以及艺术水平和艺术素养的提升有着积极作用。

少儿艺术节本着贯彻落实习近平总书记“从小学习做人、从小学习立志、从小学习创造”的重要讲话精神,深入推进社会主义核心价值观教育,积极参与创建全国文明城市,以未成年人思想道德建设和少年儿童全面发展为出发点,以家庭文明建设为切入点,开展内容丰富、形式多样的文化艺术活动和中华民族优秀传统文化教育活动。

日照市少儿艺术节自每年3月开始筹备,6月结束,其中举办的项目有:

一、举办各艺术门类的比赛项目,如全市少儿器乐、声乐、舞蹈、美术、科技等比赛活动。

二、举办公益专家讲座、少儿艺术教育论坛。

三、组织优秀少儿节目到乡镇学校演出交流。

四、举办开闭幕式及颁奖晚会。

少儿艺术节面向全市少年儿童,众多学校、培训机构、个人参与,已经成为少年儿童和家长心目中的权威赛事。艺术节分为主赛场和岚山、莒县、五莲等分赛场,比赛项目多达20余项,举办十余年以来,已经惠及到全市十几万少年儿童和家庭,2016年第12届少儿艺术节,总计有30余所中小学校,70余家社会培训机构热情参与,共计有1.5万余名少年儿童参加各项赛事,其中,各项赛事评出一等奖2000余名,二等奖4000余名,三等奖6000余名,优秀奖若干,得到了社会各界的一致好评。

 

第四部分

 

名词解释

 

 

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 
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