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2018年进bt365好卡是什么_bt365网址比分网_bt365开户部门预算

 
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2018年度部门预算公开目录

 

第一部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、(一)支出预算总表

(二)支出预算总表(政府预算支出经济分类)

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、政府采购预算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第二部分 2018年度部门预算公开情况说明

一、部门职责及单位构成

二、部门预算情况和重要事项说明

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

四、名词解释

 

第一部分 2018年度部门预算表

 

预算公开表格下载:

 

收支预算总表

收入预算总表

支出预算总表

支出预算总表(政府预算支出经济分类)

财政拨款收支预算总表

一般公共预算支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

政府性基金支出预算表

政府采购预算表

一般公共预算财政拨款三公经费支出预算表

 

 

第二部分2018年度部门预算公开情况说明

    

   2018年度部门预算公开部门为进bt365好卡是什么_bt365网址比分网_bt365开户。

一、 部门职责及单位构成

(一)部门职责

1、贯彻党的路线、方针、政策,全面指导各级妇女儿童活动中心开展工作。2、加强未成年人思想道德阵地建设,“面向学校、面向社会、面向全体少年儿童”,开展校外教育培训及公益支教活动。3、协调社会力量开展校外活动,推动社会各界为少年儿童办实事、办好事。4、加强妇女儿童活动中心自身建设。5、积极开展全市少儿文化艺术活动及对外交流工作。6、面向广大妇女群体及家庭开展培训、咨询、服务、活动等工作。7、做好市妇联、省妇女儿童活动中心交给的各项工作任务。

(二)单位构成情况

进bt365好卡是什么_bt365网址比分网_bt365开户,成立于1995年,隶属于日照市妇女联合会,为正科级事业单位。是以幼儿教育、少年儿童校外教育和妇女人群学习、培训、娱乐、服务为一体的社会公益机构,中心现有编制8人,实有编制人员5人,车辆1辆。

二、部门预算情况和重要事项说明

    (一)基本情况

    本部门在职在编机关工作人员 0 人,事业单位  8 人,离休人员 0 人,退休人员0  人,遗属0  人,工勤岗位人员 0人,单位自聘驾驶员 0 人。

本部门共有车辆 1 辆,其中,公务用车 1 辆,单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(二)预算情况及重要事项说明

1、收入支出预算总体情况

2018年度收入总计 112.43 万元,较上年相比基本持平。其中:一般公共预算拨款收入 112.43  万元,政府性基金预算拨款收入 0 万元,年初结转和结余    0 万元。

2018年度支出总计 112.43  万元,较上年相比基本持平。其中:其他群众团体事务支出 104.88万元,住房保障支出7.55,主要用于工资福利,日常公用,举办少儿艺术活动, 其中基本支出112.43万元,包括工资福利支出66.41 万元,对个人和家庭的补助支出 18.02万元,商品和服务支出 11.00 万元;项目支出17万元。               

以上按照政府预算支出经济分类,主要包括:事业工资福利66.41万元,事业商品服务支出11万元,对个人家庭补助支出18.02,资本性支出17万元。

2、一般公共预算支出预算情况

2018年度一般公共预算支出预算为 112.43  万元,具体是:                                          

一般公共服务支出(类) 群众团体事务 (款)其他群众团体事务(项)支出 104.88万元,主要用于工资福利支出,对个人和家庭的补助支出,商品和服务支出项目支出住房保障支出(类),住房改革支出(款),住房公积金(项)7.55万元,主要用于单位负担住房公积金支出。

3、政府性基金预算收入支出预算情况

本单位无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。

4、财政拨款安排的机关运行等基本支出情况

通过财政拨款安排的基本支出预算 95.43 万元,其中:

人员经费 84.43  万元,主要用于:基本工资22.92万元、津贴补贴20.20万元、奖金11.94万元、社会保险缴费8.49万元、绩效工资7.87万元、医疗保险缴费5.46万元、住房公积金7.55、其他对个人和家庭的补助支出等。

 机关运行经费(日常公用经费)  11 万元,主要用于:办公费0.5万元、印刷费、手续费、水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费0.7万元、取暖费、物业管理费、差旅费0.5万元、维修(护)费1万元、租赁费、会议费、培训费3万元、公务接待费0.6万元、工会经费0.95万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出0.25万元。

5、政府采购情况

    2018年预算政府采购支出  95.9 万元,其中:政府采购货物预算 17 万元,政府采购工程预算  0 万元,政府采购服务预算  78.9 万元。

    三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

1、因公出国(境)费预算  0  万元,比去年减少  0万元,主要减少变化原因是严格控制因公出国(境)人数,从根本上减少费用支出

因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算  3 万元。

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出  0万元,公务用车运行维护费  3万元,2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保为1 辆。

3、公务接待费预算 0.6 万元,于去年预算持平,切实严格执行接待标准,减少公务接待支出。 

2018年“三公”经费预算开支 严格执行中央八项规定精神,严格控制“三公”经费支出。认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,采取有力措施,控制因公出差人数,降低机关运行成本。

四、名词解释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税等)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 

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                               2018年2月2日

 

 
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